Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν 33% ετησίως σε κέρδη 63,7 εκατ. ευρώ έναντι 47,7εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2013.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το Εννεάμηνο 2014 κατέγραψαν αύξηση €11εκ, ήτοι 1,2% ετησίως, στα €936,3εκ, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε ζημία €68,1εκ, έναντι ζημίας €129,8εκ το Εννεάμηνο 2013.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα €152,3εκ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα €53,6εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.09.2014 μειώθηκαν κατά €85εκ έναντι της 31.12.2013.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MIG, η σταδιακή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου, συμβάλλει στη βελτίωση της κατανομής του δανεισμού υπέρ των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (48% του συνόλου έναντι 26% την 31.12.2013).
Στο πλαίσιο των πρώτων ενδείξεων σταθεροποίησης και επανόδου σε τροχιά ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, μετά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης 6 ετών, αρκετές από τις εταιρείες του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους.
Όμιλος Vivartia: κατέγραψε ετήσια αύξηση πωλήσεων 3,1% (€446,2εκ έναντι €432,6εκ το Εννεάμηνο 2013), έναντι αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 0,5% την ίδια περίοδο. Ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (33,2% μερίδιο αγοράς) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (62,3% μερίδιο αγοράς). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 25,8% (έναντι 25,5% το Εννεάμηνο 2013). Η αύξηση πωλήσεων σε συνδυασμό με τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέτειναν στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (υπερδιπλασιασμός κερδών στα €22,1εκ έναντι €8,9εκ το Εννεάμηνο 2013).
Όμιλος Attica: κύριο χαρακτηριστικό παραμένει η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού με διευρυμένα, θετικά περιθώρια κέρδους, η οποία αντισταθμίζεται από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις κατέγραψαν οριακή ετήσια μείωση (0,5%) στα €213,7εκ έναντι €214,8εκ το Εννεάμηνο 2013. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), τα κέρδη αυξήθηκαν 12% ετησίως στα €36,2εκ έναντι €32,4εκ το Εννεάμηνο 2013, αντανακλώντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη συνεχιζόμενη συγκράτηση του κόστους (τα κόστη πωληθέντων και τα κόστη διοίκησης & διάθεσης μειώθηκαν 2% και 11% ετησίως αντίστοιχα). Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν σημαντική αύξηση 47% στα €6,1εκ.
Όμιλος Υγεία: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης €10,7εκ στα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν 41% ετησίως στα €20,7εκ, λόγω της αύξησης 2,8% των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων πωλήσεων (€174,5εκ έναντι €169,8εκ το Εννεάμηνο 2013) και της βελτίωσης της αποδοτικότητας (ενίσχυση των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων μεικτών περιθωρίων κέρδους κατά περίπου 220 μονάδες βάσης ετησίως). Οι δημοσιευμένες πωλήσεις (περιλαμβανομένης της ανωτέρω επιβάρυνσης των μηχανισμών claw back και rebate στα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014) κατέγραψαν ετήσια μείωση 3,5% στα €163,8εκ.
Προτεραιότητες της διοίκησης του Ομίλου MIG αποτελούν η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού (σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές), με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού, η υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των κύριων θυγατρικών εταιρειών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού. Οι κυριότερες δράσεις, συνεπείς με την εν λόγω στρατηγική, είναι:
Υλοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς, με την τελευταία να καθίσταται μέτοχος στη MIG με ποσοστό 17,8%: κατόπιν ασκήσεως, από την Τράπεζα Πειραιώς, του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών ποσού €90εκ σε μετοχές MIG και της εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών και τους λοιπούς όρους του ΜΟΔ), η στρατηγική συμφωνία των δύο μερών υλοποιήθηκε με την απόκτηση ποσοστού 17,8% της MIG από την Τράπεζα Πειραιώς.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr