Την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της εταιρίας ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), στην οποία μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα και οι σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2006, η παραγωγική δραστηριότητα και δομή του ομίλου, καθώς και οι προοπτικές για το 2007.
Τη ΣΙΔΕΝΟΡ εκπροσώπησαν ο κ. Νίκος Μαρίου, Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ και η κα. Σοφία Ζαϊρη, Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων.
Η ΣΙΔΕΝΟΡ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων που ξεπέρασαν τα Euro230 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία για την αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού της, προσδίδει στην εταιρία σημαντικό πλεονέκτημα στο κόστος παραγωγής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας, όπως η ευελιξία στην παραγωγή, η ευνοϊκή γεωγραφική κατανομή των μονάδων της, το εκτεταμένο δίκτυο διανομής και πωλήσεων, η ταχύτατη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η ποιότητα και καινοτομία που χαρακτηρίζει το μεγάλο εύρος των επώνυμων προϊόντων οπλισμού σκυροδέματος ''''SD'''', καθιστούν τη ΣΙΔΕΝΟΡ έναν από τους πιο σημαντικούς και αποδοτικούς παραγωγούς χάλυβα στην περιοχή.
Στην παρουσίαση αναλύθηκαν οι δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, που περιλαμβάνουν την παραγωγή, μεταποίηση και πώληση προϊόντων χάλυβα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οι λειτουργικοί κλάδοι του Ομίλου χωρίζονται στον τομέα χαλυβουργίας, στον τομέα σωληνουργίας, στον τομέα καθετοποιημένης παραγωγής και στον τομέα πωλήσεων & διανομής των προϊόντων.
Το έτος 2006 κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι επιτεύχθηκαν όλοι οι προγραμματισμένοι στόχοι τόσο από πλευράς ανάπτυξης και επέκτασης της δραστηριότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό όσο και από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ το 2006 ανήλθε σε 1.228 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 28% σε σχέση με το 2005, ενώ σε επίπεδο όγκου οι συνολικές πωλήσεις ξεπέρασαν τα 2,2 εκατ. τόνους προϊόντων χάλυβα. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 144 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 366% έναντι του 2005, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν τα 220 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 118%. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε σε 17,9% το 2006 έναντι 10,6% το 2005. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 108 εκ. ευρώ έναντι 16 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 564%).
Βασικοί άξονες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων αυτών, είναι η ισχυροποίηση της θέσης του Ομίλου στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η αναβαθμισμένη παρουσία των πλατέων προϊόντων της θυγατρικής SΤΟΜΑΝΑ INDUSTRY στη Βουλγαρία, η αυξημένη συνεισφορά από τη δραστική ανάκαμψη της θυγατρικής ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης και εξυγίανσής της, καθώς και η καθολική μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2006 αποτελούν έμπρακτη επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών της Διοίκησης του Ομίλου, η οποία και στο 2007 παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού. Κύριοι άξονες του ανωτέρω σχεδιασμού θα είναι και στην τρέχουσα χρήση η ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στις ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μετά και από την ολοκλήρωση της επένδυσης του νέου ελάστρου επιμήκων προϊόντων στη STOMANA INDUSTRY, η περαιτέρω ισχυροποίηση των μεριδίων στην εγχώρια αγορά και η ισχυροποίηση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στις δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές ενέργειας παγκοσμίως.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr